2月19日至5月30日,市审计局对市环科院及下属公司(含投资公司)进行现场审计,并出具了《审计报告征求意见书》。
从审计的情况来看,院的各项财政、课题、项目资金的使用基本符合财政和上级部门的规定,内控管理制度不断得到加强,但仍存在一些不足,主要是科研、项目的经费使用、成本列支还不够细化,进度的控制和结题还不够严谨,固定资产的财务入账还不够及时等一些问题。
院领导对本次审计工作高度重视,在同审计部门充分沟通的同时,及时采取措施,落实下一阶段的整改要求,确保财务管理工作上新台阶。为此,已经修订完善的《环科院经费管理办法》于近日颁布实施。 |