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市经委系统开展"审计建议"整改落实情况专项检查
2008年8月5日 11:58
来源:上海市经济委员会   

  为进一步加强审计结果的运用,使审计中发现的财务核算错误、支出审批手续不全、资产漏记、债权债务不清等问题得到纠正,完善单位内部财务管理,健全和落实各项经济和财务制度,推进反腐倡廉工作,市经委党组纪检组、监察室于今年5月发出通知,对系统内近三年来开展任期经济责任审计的直属单位进行一次“审计建议”的整改落实情况专项检查。

  市经委这次专项检查分自查和抽查两个阶段进行。根据《通知》要求,市经委相关的9家直属单位在7月底按时完成了“审计建议”的整改落实情况的自查,并形成了书面报告。

  从这次自查情况看,这9家单位对专项检查高度重视、态度认真,组成专项检查小组,对审计报告中提出的问题和建议逐条梳理、逐一分析,并详细报告了审计建议整改落实的具体措施。这9家单位的经济责任审计报告中共提出审计建议52条,通过自查,其中有38条审计建议已完成整改,另外14条审计建议,一些单位由于历史原因和客观原因而难以在短时间内完成整改。对此,相关单位进行了认真分析,采取了积极的措施,落实专人负责跟踪,并制订了整改目标,整改效果比较好。一些单位还针对审计报告中提出的问题查找原因,建立健全相关管理制度;一些单位在自查过程中对领导干部个人收入、借款、私自占用公有资产等现象也进行了检查,从而进一步提高了领导干部廉洁自律意识。

  通过此次自查,各单位在财务基础工作和单位内部管理方面取得了一定成效。一是规范了财务核算。通过自查,一些单位对审计报告中提出的未按规定设置明细账、对外投资未正确核算、固定资产折旧计提错误、资产登记不全等问题进行了及时更正,使会计信息更真实。二是纠正了违规问题。一些单位对违反收支两条线管理规定、违规收费、收据使用超范围等问题进行了及时纠正,调整了收支核算,取消了违规收费,规范了收据使用范围。三是完善了管理制度。一些单位对固定资产等进行了全面盘点,建立了资产、合同台账,完善了费用支出的审批手续,强化了投资单位的监督管理,对长期挂账的应收款项也加紧催讨。通过自查,各单位以专项检查工作为契机,进一步运用了审计成果,从财务基础工作抓起,强化财经法纪意识和廉洁从政意识,以健全制度为抓手,规范各项管理,构筑起反腐倡廉的防线。

  目前,市经委党组纪检组、监察室将针对各单位自查的情况,进行有所侧重抽查,了解整改中的难点和问题,督促一些单位将审计整改落到实处,确保审计建议条条得到落实。

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